为贯彻落实公司的管理方针和目标,不断完善公司管理体系,持续提高管理水平,保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系(简称:三体系)的充分性、适宜性、有效性,4月28日-4月30日,公司开展了2022年度三体系内部审核工作。
内部审核首次会议于4月28日上午8:30在会议室召开,各单位负责人及本次内审组成员共计20人参加了会议。 会上,审核组长黄美玲介绍了此次内审的目的、依据、范围、方法、审核组成员、审核要求和具体安排。为了做好此次内部审核工作,首次会议上副总经理付广庆对受审核部门和审核组提出了明确的要求。一是各单位要提高认识,强化责任,积极配合,全力支持。二是内审员要充分重视,认真负责,坚持原则,全面审核,推动公司体系建设卓越发展。 按照审核计划安排,4月28日-30日,公司内审小组采取交谈、查看现场、查阅文件记录等方式,对领导层、生产、营销、行政涉及三体系的内容进行了逐一审核。针对审核中存在的问题和不足,审核组开出了一般不符合项,无严重不符合项,同时对设计和开发策划、生产过程管理等方面存在的薄弱环节提出了改进建议。
本次内审工作的顺利开展,检验了公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性,发现了公司体系运行中存在的问题,及时采取了纠正和预防措施,为公司高质量发展提供了强有力的支持和保障。 |